通知公告
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2025年鄂州市科學(xué)技術(shù)館預(yù)算公開情況說明
發(fā)布時間:2025-02-08 來源:鄂州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會

一、部門(單位)主要職責(zé)

1.負(fù)責(zé)組織舉辦常設(shè)性和臨時性的科普展覽或活動。通過常設(shè)和短期展覽,以參與、體驗、互動性的展品及輔助性展示手段,輔導(dǎo)公眾參觀展覽,以激發(fā)科學(xué)興趣、啟迪科學(xué)觀念為目的,對公眾進(jìn)行科普教育、科普傳播。

2.組織科普專題報告會、講座、影視等教育活動;

3.組織面向青少年的科學(xué)實驗和科技競技比賽等活動;

4.組織開展科普大篷車進(jìn)學(xué)校進(jìn)社區(qū)進(jìn)鄉(xiāng)村,做好青少年科技教育研究活動和宣傳活動;

5.收集和貯存科普展覽的有關(guān)資料及實物,設(shè)計、制作和布置展覽;

6.做好科學(xué)技術(shù)館大樓的管理、維護(hù)、安全、保衛(wèi)等工作;

7.負(fù)責(zé)院士專家工作站建設(shè);

8.負(fù)責(zé)組織科技工作者為企業(yè)自主創(chuàng)新提供服務(wù);

9.開展與企業(yè)相關(guān)的科技創(chuàng)新、科普教育等服務(wù)活動;

10.負(fù)責(zé)完成上級主管部門交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

科學(xué)技術(shù)館內(nèi)設(shè)辦公室、展覽教育部、宣傳策劃部、企業(yè)科技服務(wù)部。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

1.預(yù)算收入情況(表2):2025年本年收入222.37萬元,比2024年總預(yù)算140.52萬元,增加58.25%。其中,財政撥款收入222.37萬元(一般公共預(yù)算222.37萬元、政府性基金預(yù)算0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元),其他收入0萬元。

收入增加的原因:2025年將原鄂州市科學(xué)技術(shù)中心并入本單位,共計新增3名在職人員。

2.預(yù)算支出情況(表3):2025年本年支出222.37萬元,比2024年總預(yù)算140.52萬元,增加58.25%。其中:基本支出129.37萬元,占總支出的58%;項目支出93萬元,占總支出的42%。本年支出構(gòu)成為:一般公共服務(wù)支出182.61萬元,占本年支出82%;社會保障和就業(yè)支出23.82萬元,占本年支出11%;衛(wèi)生健康支出6.96萬元,占本年支出3%;住房保障支出8.98萬元,占本年支出4%。

支出增加的主要原因:2025年將原鄂州市科學(xué)技術(shù)中心并入本單位,共計新增3名在職人員。

(1)2025年基本支出比上年增加47.85萬元,主要原因:2025年將原鄂州市科學(xué)技術(shù)中心并入本單位,共計新增3名在職人員。

(2)2025年項目支出比2024年項目支出多34萬元,增加的原因:2025年將原鄂州市科學(xué)技術(shù)中心并入本單位,原單位項目支出30萬元。

3.其他預(yù)算收支需要說明的情況

本單位2025年非稅收入38萬元。

四、部門運行經(jīng)費安排情況

2025年運行經(jīng)費預(yù)算總額為13.84萬元(表6公用經(jīng)費),比上年增加4.91萬元,增長55%,增加的原因主要是:2025年將原鄂州市科學(xué)技術(shù)中心并入本單位,共計新增3名在職人員。其中:辦公費2萬元,勞務(wù)費2.08萬元,委托業(yè)務(wù)費4萬元,工會經(jīng)費1.5萬元,福利費3.15萬元,其他商品及服務(wù)支出0.32萬元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

2025年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算總額0.2萬元(表7),比上年增加0.2萬元,增長100%。分別如下:

1.公務(wù)接待費0.2萬元,比上年增加0.2萬元,增長100%,主要原因是2025年為開展業(yè)務(wù)交流,增加公務(wù)接待支出。

2.公務(wù)用車購置及運行費0萬元,比上年(增加/減少)0萬元,(增加/減少)0%。其中:公務(wù)用車購置費0萬元,比上年(增加/減少)0萬元,(增加/減少)0%;公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元,比上年(增加/減少)0萬元,(增加/減少)0%。公務(wù)用車購置及運行費(增加/減少)主要原因是公務(wù)車輛由機(jī)關(guān)事務(wù)中心集中管理、集中購置、集中維修。

3.因公出國(境)費0萬元,比上年(增加/減少)0萬元,(增加/減少)0%,主要原因是2025年為節(jié)約開支,減少因公出國(境)費。

六、政府采購預(yù)算安排情況

根據(jù)政府采購法律法規(guī)和政策要求,2025年科學(xué)技術(shù)館編制政府采購預(yù)算0.6萬元,比上年增加0.1萬元,增長20%,主要原因:2025年增加印刷費的政府采購預(yù)算。其中:貨物類政府采購預(yù)算0.35萬元,購買空調(diào)1臺;工程類政府采購預(yù)算0萬元;服務(wù)類政府采購預(yù)算0.25萬元,主要是購買復(fù)印紙。

七、國有資產(chǎn)占用情況

2025年鄂州市科學(xué)技術(shù)館占有房屋面積2965.98平方米,通用設(shè)備26臺,專用設(shè)備0(臺/件),其他車輛1輛。2025年鄂州市科學(xué)技術(shù)館現(xiàn)有國有資產(chǎn)總值為302.50萬元,沒有計劃處置資產(chǎn),賬面價值0萬元,計劃新增配置1臺空調(diào)。

八、重點項目預(yù)算績效情況(表9)

“科普展教及運行維護(hù)經(jīng)費項目”主要內(nèi)容是保證科學(xué)技術(shù)館辦公大樓正常運營(代收代付水電費、物業(yè)管理、維修維護(hù)等);確??茖W(xué)技術(shù)館常設(shè)展廳全年免費開放,保證展廳正常運轉(zhuǎn),全年免費開放不少于300天,加大展館保安、保潔等物業(yè)管理,及時對展品進(jìn)行及時維護(hù)維修,確保展品完好率90%以上;擬更新8-9件老舊以及無法進(jìn)行維修的展品,確保展品的先進(jìn)性、科學(xué)性,加大展品的吸引力。2025年預(yù)算安排63萬元,其中:25萬元資金來源為財政撥款;38萬元來源于非稅收入。

“院士專家工作站建設(shè)項目”主要內(nèi)容是引進(jìn)3個專家及其創(chuàng)新團(tuán)隊與我市企業(yè)共建工作站。2025年預(yù)算安排30萬元,其中:30萬元資金來源為財政撥款。

2025年度項目績效總目標(biāo)是:確保辦公大樓的長期正常有序運轉(zhuǎn);確保展廳全年免費有序正常開放;根據(jù)《科學(xué)技術(shù)館建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)》展品每年更新20%。通過院士專家工作站建設(shè),引進(jìn)一批院士專家及其創(chuàng)新團(tuán)隊與我市企業(yè)共建工作站,發(fā)揮進(jìn)站院士、專家及其創(chuàng)新團(tuán)隊等高端科技人才的引領(lǐng)作用,集聚創(chuàng)新資源,突破技術(shù)難題,加快技術(shù)創(chuàng)新體系建設(shè),有效促進(jìn)產(chǎn)學(xué)研緊密合作,進(jìn)一步推動我市經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級,加快創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展。

成本指標(biāo):2025年完成成本93萬元,完成率100%。

產(chǎn)出指標(biāo):確保辦公大樓的長期正常有序運轉(zhuǎn);確保展廳全年免費有序正常開放;根據(jù)《科學(xué)技術(shù)館建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)》展品每年更新20%。通過院士專家工作站建設(shè),引進(jìn)一批院士專家及其創(chuàng)新團(tuán)隊與我市企業(yè)共建工作站,發(fā)揮進(jìn)站院士、專家及其創(chuàng)新團(tuán)隊等高端科技人才的引領(lǐng)作用。

滿意度指標(biāo):2025年完成90%。

效益指標(biāo):全年免費有序正常開放;展品每年更新20%。

九、其他需要說明的情況

1.對空表的說明:

本部門政府性基金預(yù)算支出表為空表。

2.部門管理的對下轉(zhuǎn)移支付項目預(yù)算情況

2025年我部門管理的對下轉(zhuǎn)移支付項目支出安排0萬元,(增加/減少)0萬元,(增加/減少)0%。

3.其他情況說明

本單位2025年非稅收入38萬元。

十、專業(yè)名詞解釋

1.運行經(jīng)費:指為保障單位運行使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費:指使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。

3.政府采購:是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織,使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程,而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱,是一種對公共采購管理的制度,是一種政府行為。

4.財政撥款(補(bǔ)助)收入:指從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

5.其他收入:指除上述“財政撥款(補(bǔ)助)收入”以外的資金。

6.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

8.一般公共服務(wù)支出(201類):反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

9.公共安全支出(204類):反映政府維護(hù)社會公共安全方面的支出。

10.社會保障和就業(yè)支出(208類):反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出,主要是用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

11.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(210類):反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理方面的支出。

12.住房保障支出(221類):集中反映政府用于住房方面的支出。

 

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